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PRESUPUESTOS

Mejoran las conexiones y terminan las obras

El Ayuntamiento de Boadilla aprueba sus presupuestos para 2018. El resto de municipios están a la espera.

Archivado en: Boadilla, Presupuestos, Ayuntamiento, PP

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La M-513

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Borja Méndez
02/11/2017 - 15:48

El equipo de Gobierno de Boadilla del Monte del PP aprobó el proyecto de los presupuestos municipales para 2018 en los que se contempla un incremento del 3% y alcanza la cifra de 56.630.000 euros.


Así, el alcalde de la localidad, Antonio González Terol, presentó el pasado lunes 30 de octubre la cuentas que tienen como objetivo "ofrecer unos servicios al ciudadano de alta calidad manteniendo el rigor, la austeridad, la eficacia en la gestión y la transparencia". 
Terol ha destacado que el presupuesto apuesta por aumentar el apoyo a las familias, potenciar la cultura y mantener los servicios públicos sin incrementar los impuestos, creando más infraestructuras.   En el capítulo de ingresos hay que destacar un aumento debido al incremento de ingresos por determinados conceptos tributarios ligados a la actividad urbanística, especialmente el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que pasa de 2,9 millones euros en 2017 a 3,5 millones euros en 2018, un 17 % más. 

La tasas por servicios urbanísticos se mantienen estables aunque se prevé un aumento en los ingresos por licencias de primera ocupación y licencias de apertura y funcionamiento. 
Igualmente crece la previsión de ingresos entre otros por participación en los tributos del Estado (un 15,34 % más) al superar el municipio los 50.000 habitantes de manera oficial o por las tasas por instalaciones feriales, mercados, etc, que aumenta en más del 100 %, 
Otros incrementos de ingresos son los derivados de los precios públicos de la Escuela de Música y talleres de cultura (un 16,67 % más) y de actividades deportivas (un 52,7 % más) que "no se derivan de un incremento de los mismos sino de un aumento de los usuarios de estos servicios". 

INGRESOS

La previsión de ingresos derivada del IBI aumenta ligeramente, un 1,45 % mas, por las altas de nuevas construcciones y la revisión efectuada por la Dirección General del Catastro en los últimos años en toda España. 
Los ingresos previstos por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica se consolidan y la recaudación prevista por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana - denominado "Plusvalía"- se presupuesta a la baja tras estimar el posible impacto que tendrá en la recaudación la modificación legislativa que se está tramitando.
Como ingresos se presupuestan también los 150.000 euros procedentes de los convenios con el Banco Santander que en 2018 destinarán a la puesta en marcha de un nuevo servicio de alquiler de bicicletas así como los 15.000 euros que aportan diversos ayuntamientos en virtud del convenio firmado para el mantenimiento de las instalaciones de TDT que gestiona nuestro Ayuntamiento. 
La estimación global al alza de los ingresos permite al Ayuntamiento no aumentar la presión fiscal y mantener las rebajas y bonificaciones impositivas puestas en marcha en los últimos años en impuestos como el IBI, IAE, Plusvalía, ICIO y el propio ITVM. Igualmente se mantienen todas las bonificaciones y descuentos en tasas y precios públicos. 
En el capítulo de gastos hay que destacar un incremento en los de personal de 3,46 % respeto a 2017 derivado de los siguientes conceptos: incremento del 1 % en las retribuciones del personal municipal previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 que no pudo recoger el Presupuesto Municipal el pasado año al no estar aprobada.

Los gastos corrientes aumentan un 5,37 %, hasta los 30,1 millones euros. En este apartado destacan: aumento en la dotación del Centro de Atención Temprana y Post-Temprana (un 2 % más); aumento en partidas que sustentan contratos tan importantes como el mantenimiento de la ciudad, el mantenimiento de zonas verdes o la limpieza viaria y recogida de basuras como consecuencia de la incorporación de nuevas zonas habitadas en el municipio.
Otros gastos que crecen son, por ejemplo, la puesta en marcha del servicio de bicicletas eléctricas, el mantenimiento de equipos y aplicaciones informáticos (5 % más), el mantenimiento o limpieza de edificios e instalaciones municipales (2 % más); actividades juveniles (40 % más).

También aumenta la partida al Centro de Atención a la Familia (76 % más); la atención sanitaria en los colegios (8 % más); Cultura (100 % más en la programación; 47 % más en actividades en el Palacio); Escuela de Música y Danza (14 % más); gestión de la piscina cubierta (92 % más) y pabellón Rey Felipe VI (11 %);  y promoción del comercio local (13 % más).
Las partidas relativas a suministros en edificios e instalaciones municipales descienden como lo hacen también la partida de alumbrado público - como consecuencia del cambio del mismo en las urbanizaciones históricas y principales avenidas- y las relativas a comunicaciones postales por la progresiva implantación de la administración electrónica. 
En lo relativo a ayudas y subvenciones, la dotación presupuestaria aumenta un 5,5 6% para mantener las que se destinan a apoyar a la familia, mayores y personas en dificultad. 
Así, se mantienen las dotaciones para  subvenciones a las personas mayores, 130.000 euros;  Becas para Adquisición de Libros y Material escolar, 550.000 euros; y se reduce ligeramente la dotación de las Ayudas por Nacimiento y Manutención de Niños Menores de tres años, de 700.000 euros a 600.000 euros, ajustando dicha partida al gasto real de los últimos años. 
En esta línea de apoyo a la maternidad y a la familia, las inversiones destinadas a las obras de mejora de los centros educativos, 500.000 euros; aumento de las inversiones en nuevas tecnologías, un 82 %, pasando de 55.000 euros a 100.000 euros.

OBRAS

En cuanto a las inversiones no financiadas con recursos corrientes destacan las actuaciones de mejora en la M-513 por 1,1 millones euros, el carril de incorporación a Bonanza desde M-516, 180.000 euros o la conexión de Isabel de Farnesio a M-513, 102.608 euros.
También está contemplada la remodelación del cementerio municipal, 636.102, 51 euros, la renovación de alumbrado de urbanizaciones históricas y avenidas principales, 1.033.673 euros o el proyecto del nuevo edificio de Policía Local, 300.000 euros.
La finalización del Polideportivo Condesa de Chinchón, 4, 9 millones euros, las actuaciones de renovación de Piscinas municipales y complejo deportivo municipal, 4,2 millones euros, la reforma de la Casa de la Cultura, 447.000 euros para proyecto. 
Para concluir, el talud de la Avenida de España, 415.000 euros, la renovación de viales de Parque Boadilla, 60.000 euros, la construcción de la Nave de la Brigada de Obras, 493.837 euros y el Parque del Nacedero, 774.646 euros.

También se llevará a cabo actuaciones en el Palacio del Infante D. Luis con el muro y Portones, 913.500 euros, otras actuaciones: 483.416 euros, el Gallinero, 78.650 euros y las Huertas: 181.500 euros
Para finalizar, la renovación de instalaciones de Policía Local en la sede administrativa, 323.130 euros.    

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